¿Para qué se gasta?
El Presupuesto Provincial 2019 contempla seis finalidades, que abarcan todas las acciones que son llevadas adelante por el Gobierno Provincial. Los montos y los porcentajes asignados a cada una de ellas son:
Finalidad | Pesos | Porcentaje |
Administración Gubernamental | 63.899.349.000 | 29% |
Servicios de Seguridad y Justicia | 26.137.998.000 | 12% |
Servicios Sociales | 103.362.316.000 | 47% |
Servicios Económicos | 26.456.767.000 | 11,8% |
Deuda Pública | 1.923.062.000 | 1% |
A Clasificar | -1.011.603.000 | 0% |
Total | 220.767.889.000 | 100% |
A continuación desagregamos cada finalidad en las funciones que la componen.
Administración Gubernamental
Función | Pesos | Porcentaje |
Relaciones Interiores | 31.542.453.000 | 49% |
Judicial | 14.242.050.000 | 22% |
Administración Fiscal | 10.476.796.000 | 16% |
Administración General | 5.379.849.000 | 8% |
Legislativa | 1.227.760.000 | 2% |
Control de la Gestión Pública | 919.511.000 | 1% |
Información y Estadísticas Básicas | 110.930.000 | 0% |
Total Administración Gubernamental | 63.899.349.000 | 100% |
Servicios de Seguridad y Justicia
Función | Pesos | Porcentaje |
Seguridad Interior | 21.341.913.000 | 82% |
Sistema Penal | 4.182.269.000 | 16% |
Justicia | 266.488.000 | 1% |
Administración de la Seguridad | 347.328.000 | 1% |
Total Servicios de Seguridad y Justicia | 26.137.998.000 | 100% |
Servicios Sociales
Función | Pesos | Porcentaje |
Educación y Cultura | 69.644.471.000 | 67% |
Salud | 18.625.904.000 | 18% |
Promoción y Asistencia Social | 12.037.985.000 | 12% |
Vivienda y Urbanismo | 2.350.295.000 | 2% |
Trabajo | 323.996.000 | |
Ciencia y Técnica | 379.665.000 | 0% |
Total Servicios Sociales | 103.362.316.000 | 100% |
En el presupuesto 2019, las funciones más importantes dentro de la finalidad Servicios Sociales son los gastos destinados a Educación y Cultura y Salud.
Educación y Cultura incluye:
- El funcionamiento de las escuelas públicas de nivel Inicial, Primario y Medio.
- El funcionamiento de las instituciones de educación técnica y superior.
- El funcionamiento de las instituciones de educación para jóvenes y adultos.
- Los aportes que le realiza la Provincia a las escuelas e instituciones públicas de gestión privada.
- El programa Boleto Educativo Gratuito.
- El programa P.A.I.Cor. – Programa Asistencia Integral Córdoba.
- Programa de Formación Profesional y Capacitación Laboral
- El mantenimiento edilicio de las instituciones educativas.
- Aportes a la Agencia Córdoba Cultura, que es la encargada de desarrollar las acciones que garanticen el derecho al acceso y a la participación en la cultura a todos los cordobeses.
Servicios Sociales: Gastos en Educación y Cultura
El 61% del gasto de la función Salud está constituido por erogaciones para el funcionamiento de los hospitales, tanto de Capital como del Interior provincial. El resto se asigna a diversos programas especiales, como se observa a continuación.Hospitales de Capital:
Servicios Sociales: Gastos en Salud
Servicios Económicos
Función | Pesos | Porcentaje |
Transporte | 7.453.209.000 | 28% |
Comunicaciones | 1.276.846.000 | 5% |
Administración de los Servicios Económicos | 11.370.939.000 | 43% |
Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables | 4.093.196.000 | 15% |
Seguros y Finanzas | 493.204.000 | 2% |
Comercio, Turismo y Otros Servicios | 903.026.000 | 3% |
Energía, Combustibles Y Minería | 524.749.000 | 2% |
Industria | 341.598.000 | 1% |
Total Servicios Económicos | 18.272.052.000 | 100% |
Deuda Pública
En esta finalidad se registran los pagos de intereses y gastos financieros de la deuda pública en moneda nacional, en moneda extranjera, de títulos y bonos emitidos por el Estado provincial.
Función | Pesos | Porcentaje |
Deuda Pública | 1.923.062.000 | 100% |
Total general | 1.923.062.000 | 100% |
Sin Clasificar
Función | Pesos |
Economías de Gestión | -2.150.819.000 |
Previsión Presupuestaria | 1.038.680.000 |
Total Sin Clasificar | -1.011.603.000 |
¿En qué se gasta?
Presupuesto 2018 clasificado por carácter económico
En el Presupuesto 2019, la clasificación por partidas es la siguiente:
Concepto | Pesos | Porcentaje |
Gastos Corrientes | 192.301.285.000 | 86% |
Personal | 95.357.373.000 | 43,0% |
Bienes y Servicios | 23.141.540.000 | 10,0% |
Previsión Presupuestaria Corriente | 3.173.258.000 | 1,0% |
Intereses y Gastos Financieros | 1.938.351.000 | 1,0% |
Transferencias para Erogaciones Corrientes | 69.117.792.000 | 31,0% |
Economías de Gestión | -427.029.000 | 0,0% |
Concepto | Pesos | Porcentaje |
Gastos de Capital | 28.466.604.000 | 14% |
Transferencias para Erogaciones de Capital | 8.962.746.000 | 4,0% |
Inversión Real | 18.535.714.000 | 8,0% |
Previsión Presupuestaria Capital | 641.376.000 | 0,0% |
Activos Financieros | 2.050.558.000 | 1,0% |
Economías de Gestión | -1.723.790.000 | -1,0% |
Total | 220.767.889.000 | 100% |
Gastos Corrientes
Los gastos corrientes del Presupuesto 2019 se desagregan de la siguiente manera:
Gastos Corrientes por Partida Principal
Gastos de Capital
Los gastos de capital del Presupuesto 2019 se desagregan de la siguiente manera: